Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2011 var samþykkt í bæjarstjórn 4. janúar 2011 með 7 atkvæðum og 4 sátu hjá.
Fjárhagsáætlun 2011 var unnin af öllum ráðum og nefndum bæjarins, með tillögum frá starfsmönnum og íbúum. Lagt hefur verið kapp á að fulltrúar allra stjórnmálaafla í bæjarstjórn hafi haft aðkomu að áætlunarvinnunni.
Reynt er að skerða ekki grunnþjónustu við bæjarbúa árið 2011, og er haft að leiðarljósi að hlúa að börnum og unglingum. Gjaldskrárhækkunum er stillt í hóf og er enn frítt í sund fyrir börn og eldri borgara sem og frítt í strætó. Leikskólagjöld er með þeim lægstu í samanburði við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu fyrir utan Reykjavík. Einnig er máltíð fyrir börn í grunnskólum lægst hjá Reykjanesbæ ef miðað er við höfuðborgarsvæðið.
Talsverð hagræðing hefur náðst í stjórnsýslu bæjarins. Kostnaður vegna nefnda hefur lækkað vegna launalækkunar og fækkun funda. Talsverðar starfshlutfallsskerðingar hafa verið í stjórnsýslunni. Reynt er að ráða ekki í störf sem losna nema brýna nauðsyn beri til. Hagrætt er í leiðarkerfi strætó.
Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir að rekstrarafgangur bæjarsjóðs nemi um 121,4 m.kr. og afgangur samstæðu verði um 396,4 m.kr. Rekstrarafgangur fyrir fjármagnsliði, að teknu tilliti til reiknaðra liða nemur um 201,4 m.kr. Eignir pr. íbúa eru áætlaðar 2.494 þús.kr. og skuldir pr. íbúa 2.034 þús.kr. Veltufé frá rekstri er áætlað um 881,3 m.kr. fyrir bæjarsjóð og um 2.401,2 m.kr. fyrir samstæðu.
Áætlun í hnotskurn:
Bæjarsjóður Samstæða
Tekjur, millj. kr. 8.159 12.465
Gjöld, millj. kr. 7.692 9.750
EBITDA, millj.kr. 466 2.715
Rekstrarniðurstaða . millj.kr. 121 396
Veltufjárhlutfall 0,85 0,74
Eiginfjárhlutfall % 31.12.11 18,44% 16,43%
Skuldir pr. íbúa, þús.kr. 31.12.11 2.034 3.073
Eignir pr. íbúa, þús.kr. 31.12.11 2.494 3.677
Tekjur pr. íbúa, þús.kr. 583 890
Gjöld pr. íbúa, þús. kr. 568 763